5. Financiële situatie

5. Financiële situatie

Terug naar navigatie - 5. Financiële situatie
WAT IS ONZE UITDAGING?

Wij willen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Structurele lasten worden daarbij gedekt door structurele baten. Daarmee schuiven we geen rekening door naar volgende generaties.

We willen de financiële weerbaarheid niet verder verlagen. Het eigen vermogen wordt alleen aangesproken als daar echt niet aan valt te ontkomen. Uitgangspunt blijft verder dat de lastendruk voor burgers en bedrijven gemiddeld gelijk blijft. Correctie is alleen mogelijk voor inflatie en om ongewenste scheefgroei/effecten te corrigeren.

De aanhoudend slechte financieel economische situatie heeft ervoor gezorgd, dat we eerder een forse ombuigingsoperatie zijn gestart van circa € 18 miljoen (inclusief € 5,5 miljoen van het sociaal domein). De realisatie van alle ombuigingen is de eerste uitdaging. Ongeveer € 2,0 miljoen moet nog worden gerealiseerd. Dit is inclusief de taakstelling op de ambtelijke organisatie ad € 1 miljoen vanaf  2020. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 besloten dat in 2019 de benodigde structurele loonsom vanaf 2020 wordt vastgesteld. Op dat moment wordt duidelijk in hoeverre deze taakstelling gehandhaafd blijft. In deze begroting is de taakstelling opgenomen in afwachting van definitieve besluitvorming in 2019.

Met de kadernota 2017 zien we een lichte verslechtering van de exploitatiebegroting. Onze eerste prioriteit is de exploitatie in evenwicht te brengen en houden en tegelijkertijd ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve benadering. Niet zomaar bezuinigen maar slimmer organiseren, slim investeren voor duurzaamheidsdoelen en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners, ondernemers en organisaties.

 

 Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden:

  • Uitvoering Wet WOZ, OZB en overige belastingen
  •  Financiering en algemene lasten en baten

 

5.1 Uitvoering wet WOZ, Onroerende zaak- en overige belastingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een effectieve en efficiënte manier uit

Terug naar navigatie - We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een effectieve en efficiënte manier uit

Zo gaan we dat doen

5.2 Financiering en algemene lasten en baten

Kaders

Terug naar navigatie - Kaders

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande (financierings)behoefte.

Terug naar navigatie - We laten de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande (financierings)behoefte.

Zo gaan we dat doen

WAT MAG DAT KOSTEN?

Terug naar navigatie - WAT MAG DAT KOSTEN?
Exploitatie 2016 werkelijk 2017 raming na wijziging 2018 raming 2019 raming 2020 raming 2021 raming
Lasten 738 978 715 717 692 690
Baten -20.448 -19.990 -19.812 -19.489 -19.301 -19.319
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -19.710 -19.012 -19.097 -18.772 -18.609 -18.629
Stortingen en onttrekkingen 2016 werkelijk 2017 raming na wijziging 2018 raming 2019 raming 2020 raming 2021 raming
Stortingen 8.452 3.784 164 218 0 0
Onttrekkingen -8.349 -5.343 -327 -327 -109 -109
Mutaties reserves -103 1.559 163 109 109 109